Informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2024
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2024
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2024
Desde ya, los actores del sistema nos estamos preparando para su implementación. Estamos atentos a las reglamentaciones complementarias que permitirán realizar los ajustes necesarios para poner en marcha la reforma, minimizando los riesgos que pudieran surgir y garantizando la correcta operación del sistema.
En este archivo se encuentra en despliegue de los riesgos de corrupción a la fecha, con el respectivo resultado del monitoreo realizado para el tercer trimestre.
En este archivo están incluidos los riesgos de procesos, corrupción, metas y resultados, fiduciario, seguridad de la información, SG-SST, ambientales y SARLAFT, a la fecha para la vigencia 2024. con el respectivo resultado del monitoreo realizado para el tercer trimestre.
Informe de evaluación a la información financiera y contable al corte del 31 de octubre 2024
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos fijados a la Junta Directiva del FONCEP, del período comprendido entre los meses de diciembre de 2023 a octubre de 2024
Certificado de rendición de la cuenta mensual del mes de noviembre de 2024.